今天给大家分享企业内部审计图书,其中也会对内部审计电子书的内容是什么进行解释。
1、《审计学原理与实务》。这本书详细阐述了审计的基本概念、基本原理和基本方法,是审计入门的必备书籍。《中国审计百科全书》。这本书全面介绍了审计领域的各种知识,包括审计理论、审计实务、审计法规等,是了解审计全貌的重要参考。《国际内部审计实务》。
2、《索耶内部审计》;《布林克现代内部审计学》;《注册内部审计实务标准》(红皮书);《国际注册内部控制师通用知识与技能指南》;《内部审计原理与技术》(黄皮书);《内部稽核理论与实务》。
3、简介:该书依据《审计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计准则,对内部审计项目的作业程序、审计文书和审计文本提出统一的参考规范,在审计作业程序各环节插入质量控制内容,意在解决内部审计具体工作中“审谁、审什么、怎么审”的疑惑,为规范引导内部审计人员高质量完成审计任务提供帮助。
4、《内部审计原理与技术》(上、下册):深入浅出地讲解了审计理论与实践技巧,为考生打下坚实的基础。《内部审计原理与技术教学指导书》:不仅有理论知识,还提供了教学方法和案例分析,有助于理解和应用。
5、《内部审计原理与技术》 ( 上、下册 ):深入探讨了审计理论和实际操作技术,是提升审计技能的关键参考书。《内部审计原理与技术教学指导书》:为学习者提供了详细的教学指导,帮助理解和掌握审计理论和实践。
1、出版社:广东省出版集团, 广东经济出版社;发行时间:2011年5月1日。丛书名:中审网校考试用书系列。形式:平装,共有276页。正文语言:简体中文。开本尺寸:16开。ISBN号码:***87545407907, 7545407903。条形码:***87545407907。尺寸:28 x 14 x 6 cm。重量:458 g。
2、这本名为《国际注册内部审计师cia考试新汇编600题》的教材是由中审网校精心编撰的,旨在帮助考生准备cia考试。它由中国广东省出版集团图书发行有限公司(广东经济)出版,具体出版日期为2011年5月1日,首次发行。该书共包含268页,字数达到398,000字,内容详实丰富。
3、汇编按照CIA考试的前三部分大纲,结合《国际注册内部审计师CIA应试指南》的结构,巧妙地分为三册,对应三科考试。每册包含600道题目,每题都配有详尽的参考答案和解题思路,为考生提供了深入理解与实战演练的平台。
4、由中国审计网权威的中审网校精心编撰的《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》是一本针对CIA考试的专业教材。该教材依据最新的考试大纲和近年来的考试趋势,严格筛选题目,同时参考了IIA的《国际内部审计专业实务框架》进行深度解析和整理。
1、第1章——资金管理:涉及风险识别、关键环节控制、岗位职责和授权审批,包括现金与银行存款、票据和印章管理等。第2章——***购管理:详细阐述风险、关键环节控制,以及***购决策、付款、验收和供应商管理等流程和制度。
2、参考书有: 《企业内控精细化管理全案》 王德敏编著、《企业内部控制规范讲解》、《上市公司内部控制体系建设工作指南》、《企业内部控制审计政策解读与操作指引》。
3、《行政事业单位内部控制精细化管理全案》是一本全方位的指南,它以“控制内容”为核心,辅以“控制目的”、“控制制度”和“控制流程”四位一体的管理框架,为读者呈现了精细且全面的内部控制解决方案。
4、本书致力于全面阐述生产质量的精细化管理,通过详尽的图表、制度、方法、方案、流程和工具等,深入探讨了多个关键领域。包括生产质量量化分析、质量责任划分、质量管理诊断、产品开发设计质量控制、***购与外协质量控制、生产工序质量控制、产品质量控制和质量检验分析等17项内容。
5、《酒店服务精细化管理全案》图书目录概览如下:第1章,深入探讨酒店服务流程,从基础概念出发,阐述流程再造的重要性。首先,章节详细解读流程的内涵,然后,讲解如何通过流程再造提升酒店服务质量。接着,深入解析服务流程设计原则,提供实用的设计模板,旨在优化酒店运营效率。
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